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隨著(zhù)公司規模的擴大,內部審計工作在企業(yè)管理中起著(zhù)越來(lái)越重要的作用。今年我公司審計工作業(yè)務(wù)不斷創(chuàng )新深入,采取三項措施,大力推動(dòng)和促進(jìn)內部審計工作實(shí)現新發(fā)展。
一是建章立制,做到審計有章可循。審計部梳理部門(mén)工作流程和工作職責,重新修訂了《荊門(mén)市供水總公司內部審計制度》并在全公司范圍內召開(kāi)了宣貫會(huì )議。
二是探索機制創(chuàng )新,推動(dòng)形成審計監督合力。今年我們審計部不再孤軍奮戰,而是開(kāi)啟聯(lián)合公司紀委、財務(wù)部、生產(chǎn)運營(yíng)部等職能部門(mén)的新合作審計模式,對各被審計單位的業(yè)務(wù)更全面、深入的開(kāi)展審計工作。
三是突出審計重點(diǎn),扎實(shí)開(kāi)展內部審計工作。審計部科學(xué)安排內部審計計劃,在審計財務(wù)收支真實(shí)合法效益的基礎上,加大對內部管理領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況的審計力度。
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