審計部大力拓展公司內部審計范圍和深度
  • 發(fā)布時(shí)間:2018-01-11
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20176月市供水總公司審計部成立以來(lái),公司內部審計由過(guò)去傳統的財務(wù)導向型內部審計轉變成價(jià)值增值型全方位的管理審計,拓展到企業(yè)重大決策、業(yè)務(wù)流程、主要風(fēng)險點(diǎn)及其控制、項目實(shí)施過(guò)程及效果、內控體系有效性等方面,推動(dòng)企業(yè)不斷完善內部控制系統,有效地發(fā)揮了內部審計在公司管理中的監管作用。

據統計,2017年該部已完成56項工程結算審計工作,先后完成了采購管理審計、新世界花園工程項目審計、水源保護研控培訓中心2017年上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計,2018年將繼續開(kāi)展安裝公司單項工程考核審計、楓雅麗舍工程項目審計等專(zhuān)項審計工作,成功防范了風(fēng)險,增強了企業(yè)免疫力。

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